Faktúry
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1606)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| 220626 | FP: 2390 F /20260996 26.06.26 - Materiál do spotreby | 40 € | |
| 210626 | FP: 2389 F /2026096 26.06.26 - Údržba kosačiek | 367.78 € | |
| 200626 | FP: 2388 F /7293690506 23.06.26 - Elektrina | 27.27 € | |
| 190826 | FP: 2387 F /7293690504 23.06.26 - Elektrina | 58.27 € | |
| 180626 | FP: 2386 F /260023 23.06.26 - Deň matiek | 331.99 € | |
| 170626 | FP: 2385 F /26108176 23.06.26 - Vývoz kontajnera | 287.38 € | |
| 160626 | FP: 2384 F /2501620713 23.06.26 - Vodné, stočné 10bj | 983.46 € | |
| 150626 | FP: 2383 F /2501620714 23.06.26 - Vodné, stočné | 313.62 € | |
| 140626 | FP: 2382 F /100705826 23.06.26 - Vývoz TKO máj | 972.54 € | |
| 130626 | FP: 2381 F /10260064 23.06.26 - Materiál do spotreby aktivačné | 51.48 € |